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2015年市旅游局部门预算
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  第一部分 牡丹江市旅游局基本情况

  一、主要职责

  按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市旅游局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编发〔2010〕55号),牡丹江市旅游局主要职责为:

  (一)贯彻落实国家有关旅游业政策、法律和法规;统筹协调全市旅游业发展,研究拟定全市旅游业发展政策和规划并组织实施;依法审查县(市)旅游规划。

  (二)组织拟定我市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象宣传和境内外重大推广活动,引导旅游企业市场开发促销;指导全市旅游信息网络建设。

  (三)组织全市旅游资源的普查和规划,建立旅游资源档案和开发项目信息库;指导、协调旅游资源的开发和保护;组织指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路、旅游商品、旅游纪念品规划开发,引导旅游融资和旅游消费;监测旅游经济运行;负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游。

  (四)组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。对优秀旅游目的地、旅游饭店、旅游景区、旅游漂流区、旅游滑雪场、家庭旅馆等实施服务质量等级标准化管理。

  (五)负责经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社审批;负责对互联网经营旅行社业务的审批;审查、呈报经营出境旅游业务的旅行社工作;负责旅行社设立分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作;负责从事旅游宾馆、饭店和旅游景区管理的旅游管理公司备案规范工作;负责导游证、临时导游证、领队证核准。

  (六)组织指导全市旅游业体制改革和扩大开放的推进工作;负责全市旅游对外交流与合作,归口管理全市旅游涉外事务;引导国内旅游发展,管理出国(境)旅游、边境旅游,核发旅游签证;指导对港澳台旅游的有关事务。

  (七)负责规范旅游市场秩序、监督管理服务质量等工作;承担维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;负责旅游安全、应急救援、保险工作的指导协调;指导旅游行业精神文明和诚信体系建设;指导行业组织建设工作。

  (八)会同有关部门制定旅游人力资源开发规划;贯彻实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;组织指导全市旅游培训工作。

  (九)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

  二、内设机构

  根据上述职责,牡丹江市旅游局设7个内设机构:办公室、政策法规科、市场促进联络科、规划财经科、监督管理科(挂行政审批科牌子)、人事教育科、经济合作促进办公室。

  三、市本级部门预算编报范围

  牡丹江市旅游局2015年部门预算编制范围包括:牡丹江市旅游局本级 。

 

  第二部分 牡丹江市旅游局2015年部门预算表

  

表1:

 

 

 

公共预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

827.16

一、一般公共服务

0.00

二、财政专户资金

0.00

二、外交

0.00

三、事业收入

0

三、国防

0.00

四、事业单位经营收入

0

四、公共安全

0.00

五、其他收入

0

五、教育

0.00

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

0.00

 

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生

0.00

 

 

十、节能环保

0.00

 

 

十一、城乡社区事务

0.00

 

 

十二、农林水事务

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

827.16

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土资源气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、预备费

0.00

 

 

二十二、国债还本付息支出

0.00

本年收入合计

827.16

二十三、其他支出

0.00

用事业基金弥补收支差额

0.00

二十四、转移性支出

0.00

上年结转

0.00

本年支出合计

827.16

 

 

结转下年

0.00

收入总计

827.16

支出总计

827.16

   注:本表数据来源为市财政局批复的2015年部门预算。

 

 

 

表2:

 

 

公共预算财政拨款支出表

科目

预算数(万元)

科目编码

科目名称

 

合计

827.16 

216

商业服务业等事物

812.28

  21605  

  旅游业管理与服务支出

812.28

    2160501

    行政运行(旅游业管理事务)

208.49

    2160502 

   其他旅游业管理与服务支出

603.79

    

     

 

     

    

 

    

     

 

221

住房保障支出

14.88

  22102

  住房改革支出

14.88

    2210201

    住房公积金

   11.78

    2210202

    提租补贴

3.1

   

     

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2015年部门预算。

   

表3:

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

*

*

1

2

3

 

 

 

 

 

注:牡丹江市旅游局2015年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和

    项目支出,故本表无数据。

     注:本表数据来源为市财政局批复的2015年部门预算。 

 

  第三部分 牡丹江市旅游局2015年部门预算安排情况说明  

  一、关于公共预算收支总表说明

  牡丹江市旅游局2015年公共预算总收入827.16万元,其中:财政拨款827.16万元,占100%; 

  牡丹江市旅游局2015年公共预算总支出827.16万元,其中:旅游业管理与服务支出812.28万元,占98.2%;住房保障支出14.88万元,占1.8%。

  二、关于公共预算财政拨款支出表说明

  牡丹江市旅游局2015年公共预算财政拨款支出827.16万元,其中:旅游业管理与服务支出812.28万元,占98.2%; 住房保障支出14.88万元,占1.2%。

  1. 关于政府性基金预算支出表 

  牡丹江市旅游局2015年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故表3《政府性基金预算支出表》无数据。

  四、2015年省本级部门预算及有关情况说明

牡丹江市2015年部门预算“三公”经费。牡丹江市旅游局在市财政局批复的2015年公共预算支出中没有安排因公出国、公务接待、公务用车支出,故表4《“三公”经费财政拨款支出表》无数据。

 

  第四部分 名词解释  

  根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对牡丹江市旅游局2015年部门预算中相关名词解释如下:
  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、上年结转:反映上年度财政拨款支出未支出款项额度。

  三、旅游业管理与服务支出:反映旅游业管理和服务方面的支出。

  四、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  五、其他旅游业管理与服务支出:反映旅游业管理单位基本支出外的项目支出。包括旅游市场宣传推广、旅游景区基础设施建设补贴等。

  六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

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